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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2021-03-30 20:15

你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應付款。支付,借:其他應付款,貸:銀行存款。

葉子 追問

2021-03-30 20:34

老師,結(jié)賬后資產(chǎn)負債表的其他應付款為負數(shù),是不是做錯了憑證導致的

葉子 追問

2021-03-30 20:36

之前他做成的預收賬款部分就不用了,是嗎

閻老師 解答

2021-03-30 20:39

是的,吧預收換成其他應付款就行了。

葉子 追問

2021-03-30 21:07

老師是不是平常做賬時,收到錢時:借銀行存款 貸其他付款  支付時:借 其他應付款  貸銀行存款  月末結(jié)轉(zhuǎn)時:借 其他應付款-結(jié)轉(zhuǎn)收入   借 其他應付款-代付款(下游) 貸 其他應付款 -代收款(上游) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入:借 其他業(yè)務收入  貸  其他應付款-結(jié)轉(zhuǎn)收入  貸  應交稅費-增值稅

葉子 追問

2021-03-30 21:23

老師,剛我和做賬的會計溝通,他把收到錢沒給發(fā)票的做成預收賬款,收到錢就給發(fā)票的做成你說的那種。這樣可以嗎

閻老師 解答

2021-03-30 22:07

給發(fā)票是你們要確認收入嗎,這就不是代收代付了,是其他業(yè)務收入,代收到付一般不開發(fā)票。沒開票的收款可以計入預收款項或者合同負債,開票的收款計入其他業(yè)務收入,支付的時候計入其他業(yè)務并本。
收款沒開票,借:銀行存款,貸:預收款項(或合同負債)。
開票,借:預收款項(或合同負債),貸:其他業(yè)務收入、應交稅費-增值稅(銷項)。
付款,借:其他業(yè)務成本,貸:銀行存款。
期末結(jié)轉(zhuǎn),借:其他業(yè)務收入,貸:其他業(yè)務成本。有差額的話計入本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

葉子 追問

2021-03-30 22:23

老師我們是促進會,代收代發(fā)工資社保

閻老師 解答

2021-03-31 09:07

往來款不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,代收款代發(fā)工資開發(fā)票,收到的錢做收入,付出去的錢做成本,額外收取的手續(xù)費作為計稅收入繳納增值稅

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你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應付款。支付,借:其他應付款,貸:銀行存款。
2021-03-30 20:15:00
您好,控股股東才需要做合并,所以少數(shù)股東那筆不需要抵銷,母公司在合并報表中借 其他應付款 貸 其他應收款 即可。
2021-10-08 14:22:04
你好,那樣也是可以的
2021-09-13 15:59:57
你好借方銀行存款增加,,貸方其他應付款
2021-08-26 18:11:32
**收款,你誰的**接收的
2021-08-07 09:49:07
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