上月增值稅已申報,本月發(fā)現(xiàn)上月票開錯一張,現(xiàn)本月沖紅,沖紅后地稅準備申報上月,那稅不是都要調嗎,地稅該如何交
白沙的云
于2017-03-11 10:43 發(fā)布 ??1056次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-11 12:30
國稅已申報了,現(xiàn)怎么弄
相關問題討論

你好,按正數(shù)減去負數(shù)之后的金額填寫收入,地稅附加稅按實際繳納的增值稅填寫申報
2017-03-11 10:45:09

你好!增值稅申報表(最好帶上進項、銷項相關資料比如:進項認證匯總單,銷項發(fā)票明細匯總單),到大廳補報。
2019-06-20 10:27:53

"辦理納稅申報需攜帶的資料
1.在辦稅服務廳申報的納稅人:
(1)《增值稅納稅申報表》一式二份;
(2)《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》一份;
(3)《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》一份;
(4)《資產(chǎn)負債表》、《損益表》各一份;
(5)防偽稅控企業(yè),還需攜帶開票IC卡及銷項稅金統(tǒng)計表(抄稅清單);
如發(fā)生相應業(yè)務需攜帶以下附報資料:
(6)《增值稅運輸發(fā)票抵扣清單》紙質資料及軟盤各一份;《海關完稅憑證抵扣清單》紙質資料及軟盤各一份,海關完稅憑證和《進口合同》復印件各一份《廢舊物資發(fā)票抵扣清單》紙質資料及軟盤各一份;
(7)如企業(yè)收到稅務機關為小規(guī)模納稅人通過防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,須提交稅務機關認證(未發(fā)生業(yè)務的可免報);
(8)如有免稅貨物銷售的,需持主管區(qū)局出具的免稅批文,并將復印件附于申報表后;
(9)如為免抵退企業(yè),還需報送《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免稅申報表》一份及電子數(shù)據(jù)(軟盤)、《生產(chǎn)企業(yè)進料加工抵扣明細申報表》一份及電子數(shù)據(jù)(取得進料加工免稅證明的企業(yè)提供),內附進出口分局批準出具的《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明》、《視同進料加工貿(mào)易免稅證明》和《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅核銷證明》一份;
(10)《成品油購銷存情況明細表》(成品油零售企業(yè)報送)。
如發(fā)生廢舊物資及農(nóng)產(chǎn)品收購業(yè)務,需攜帶的備查資料:
(11)廢舊物資與農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購單位和個體工商戶對已開具的收購發(fā)票稅務備查聯(lián)或抵扣聯(lián)必須按原本25份順號裝訂成冊,不足25份的單獨裝訂,在正常納稅申報時,與《廢舊物資/農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購統(tǒng)計表》和《廢舊物資銷售明細表》一并報國稅機關審核。
2.網(wǎng)上申報企業(yè)報稅時攜帶:
《增值稅納稅申報表》一份、開票IC卡及銷項稅金統(tǒng)計表(抄稅清單)。"
2017-06-17 20:59:29

納稅申報表 營業(yè)執(zhí)照
2018-06-06 09:43:52

你好!
地稅的城建稅、教育費附加還有地方教育附加都是根據(jù)你繳納的增值稅來計算的,所以地稅不可以零申報。
2018-06-05 08:19:18
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鄒老師 解答
2017-03-11 10:45
鄒老師 解答
2017-03-11 14:00