
1.月底開具的轉(zhuǎn)賬支票對方單位沒去兌付,我單位應該如何做賬(可不可以把這筆憑證直接調(diào)整到下個月)?2.如果支票超期仍未兌付,或者兌付時各種原因支票要重開,又要怎么做賬
答: 月底沒兌現(xiàn),就不用做賬。等銀行回單下賬后再做賬
老師,A公司開出轉(zhuǎn)賬支票還B關(guān)聯(lián)公司的銀行貸款,A公司怎么做憑證?
答: 借:其他應收款,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整 10月轉(zhuǎn)賬憑證科目錯誤是應該做紅字轉(zhuǎn)賬憑證嗎?
答: 你好,是的


清涼小屋 追問
2022-02-07 20:26
家權(quán)老師 解答
2022-02-08 08:55
清涼小屋 追問
2022-02-08 12:34
家權(quán)老師 解答
2022-02-08 15:13