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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-27 14:02

你好
借:財務(wù)費用等
貸:應(yīng)收賬款

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-01-27 14:39

不是這樣嗎
 借:應(yīng)收賬款 紅字 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)紅字

王超老師 解答

2022-01-27 14:41

你這個是要開紅字發(fā)票出去,才這樣的分錄的

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-01-27 14:43

噢  那你那個我怎么理解 為什么要轉(zhuǎn)到財務(wù)費用 財務(wù)費用后面明細(xì)跟什么呢

王超老師 解答

2022-01-27 14:43

因為有的時候,是不開發(fā)票出去的哦
這個時候,你再紅沖增值稅,那就做錯了

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-01-27 14:47

那我不開票 
借:應(yīng)收賬款 紅字 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字
把稅收那部分去掉 老師你那樣的操作 貌似哪里也見過 但是不知道為什么這么做 原理不懂

王超老師 解答

2022-01-27 14:48

這個并不是標(biāo)準(zhǔn)的,因為沒有涉及增值稅和開票
書上的都是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,但是跟實際會有差別的

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-01-27 14:53

好的吧 還有 我剛開始開了票 然后我銷售折讓5% 再開5%的紅字嗎 是不是原來票據(jù)要做紅沖 沖掉5%

王超老師 解答

2022-01-27 14:53

你這個只要按照5%開就可以的

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相關(guān)問題討論
你好 借:財務(wù)費用等 貸:應(yīng)收賬款
2022-01-27 14:02:52
你好 專票的對的 需要購買方認(rèn)證了,購買方申請
2022-01-27 10:25:55
同學(xué)你好 這個要的
2022-01-27 10:06:42
你好, 如果銷售方已經(jīng)確認(rèn)收入 借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增 負(fù)數(shù) 如果銷售方?jīng)]有確認(rèn)收入,則按扣除折讓 后的金額確認(rèn)收入就可以
2020-05-09 09:52:48
你好借庫存商品 負(fù)數(shù),進項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2021-05-28 12:04:33
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