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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-27 12:21

您好,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

白鷺 追問

2022-01-27 12:22

是視同銷售嗎?

小林老師 解答

2022-01-27 12:24

您好,是的,需要視同銷售

白鷺 追問

2022-01-27 12:24

那老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?。?/p>

白鷺 追問

2022-01-27 12:25

借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎?

白鷺 追問

2022-01-27 12:26

應(yīng)付職工薪酬這個(gè)賬戶要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧?

小林老師 解答

2022-01-27 12:32

您好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,已經(jīng)貸庫存商品

白鷺 追問

2022-01-27 12:35

嗯嗯,那老師,這個(gè)已經(jīng)發(fā)放了,就是可以把應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下吧

小林老師 解答

2022-01-27 12:39

您好,是的,您的理解非常正確

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1、購進(jìn)時(shí)的賬務(wù)處理:   借:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)    貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款   2、發(fā)放給職工時(shí)的賬務(wù)處理:   借:應(yīng)付職工薪酬    貸:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   3、期末計(jì)提職工薪酬時(shí)的賬務(wù)處理:   借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等    貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-01-27 13:00:39
你好!計(jì)入物料用品科目下核算就可以
2020-04-10 14:08:35
您好,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-27 12:21:59
過期,盤虧是這樣處理 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-11-02 21:05:29
借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2022-05-10 15:43:55
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