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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-01-27 08:37

你好,這個正常計入固定資產(chǎn)即可,
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸:應(yīng)付賬款

微信用戶 追問

2022-01-27 08:46

老師看一下
我不知道怎么記賬了,分錄不會做了

小寶老師 解答

2022-01-27 08:48

你好,你三臺機器分別多少錢

微信用戶 追問

2022-01-27 10:13

是的
配這三臺機器的配件一起付的
還有這三臺機器已經(jīng)到公司了,有送貨單,
就只是先付一臺的機器款
不知道怎么處理了

小寶老師 解答

2022-01-27 10:14

您好固定資產(chǎn)的分錄詳見第一回單,再就是你后面發(fā)的截圖,請?zhí)峁┤齻€設(shè)備的價格分別是多少,然后幫您算下

微信用戶 追問

2022-01-27 10:28

1.三臺機器總款783000每臺機器261000
2 .三臺機器簽訂合同付定金3萬,交機前付21萬,剩下尾款分12個月平均支付
我現(xiàn)在已經(jīng)付了3萬和21萬=24萬了
3.  在另一家公司購買的配件要安裝在這三臺機器上的,已經(jīng)安裝好了款付了發(fā)票也到了247500元

小寶老師 解答

2022-01-27 10:38

第一,配件直接計入固定資產(chǎn)即可,即每臺設(shè)備分配247500/3
第二:支付3+24
借:預(yù)付3+24
貸銀行存款3+24
購買配件
借:在建工程247500
貸:銀行存款247500


完成安裝固定資產(chǎn)入賬
借:固定資產(chǎn)783000+247500

貸:應(yīng)付賬款783000
在建工程247500

微信用戶 追問

2022-01-27 12:54

現(xiàn)在付定金3萬和交機的21萬,已經(jīng)付完,先開一臺261000的發(fā)票過來
我現(xiàn)在的分錄是
借:預(yù)付3萬+21萬
貸:銀行存款3萬+21萬
一臺261000的發(fā)票到了(付24萬,開發(fā)票26.1萬)
借固定資產(chǎn)-機器設(shè)備237902.65
應(yīng)交稅費-進項稅23097.35
貸:預(yù)付賬款3萬,預(yù)付賬款21萬,預(yù)付賬款21000
那配件直接走在建工程里嗎
這三臺機器已經(jīng)到公司了,這三臺直接入固定資產(chǎn),錢沒付完,發(fā)票也沒給我們開完,進項稅不餓知道啊,

小寶老師 解答

2022-01-27 13:43

配件可以計入在建工程,票沒到和錢沒付不影響固定資產(chǎn)的確認,票沒到可以暫估入賬

微信用戶 追問

2022-01-27 23:06

配件計入在建工程,什么時候轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

小寶老師 解答

2022-01-28 08:13

安裝完畢,達到預(yù)定可使用

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你好,這個正常計入固定資產(chǎn)即可, 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2022-01-27 08:37:25
你好!1月份的時候借固定資產(chǎn)-暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票回來的時候做負數(shù)沖減,然后做正確的。
2017-01-10 17:32:45
借;制造費用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-09-21 09:51:55
借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-01-31 16:57:02
你好 先暫估 借制造費用-油墨費 貸銀行存款
2019-10-29 11:16:01
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