
所得稅表里的研發(fā)費(fèi)用和利潤表里的研究費(fèi)用不一致
答: 這個(gè)很多企業(yè)不一致,企業(yè)把很多嚴(yán)格來說不屬于研發(fā)費(fèi)用的計(jì)入到里面去了,但稅務(wù)上不認(rèn)為這是研發(fā)費(fèi)用,不能享受加計(jì)扣除。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,利潤表與所得稅報(bào)表利潤是一致的嗎?
答: 您好,這個(gè)當(dāng)然是一致的了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師利潤表有進(jìn)利潤90萬,研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化有170萬,不需要交所得稅,需要填寫哪個(gè)報(bào)表
答: 您好,匯算清繳可以一次填寫A107012
#提問#研發(fā)費(fèi)用,2018年年末資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)294萬多,2018年末利潤表是50多萬研發(fā)費(fèi)用,我要怎么申報(bào)所得稅,
老師好,我想問一下,我利潤表里的研發(fā)費(fèi)用那行數(shù),在填所得稅年報(bào)時(shí),是填在期費(fèi)用表里的“研究費(fèi)用”那行里嗎?
你好,老師,我們公司在上季度享受的研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,這是進(jìn)行季報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅享受了加計(jì)扣除,利潤表中也需要填報(bào)嗎?

