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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-01-25 18:12

借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款

太陽當空照 追問

2022-01-25 18:16

這樣寫可以嗎?
借:管理費用-工資    貸:銀行存款

劉艷紅老師 解答

2022-01-25 18:18

不可以,計提時:
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資

太陽當空照 追問

2022-01-25 18:25

計提是每年年底都要做嗎?
都有哪些科目需要計提?

劉艷紅老師 解答

2022-01-25 18:28

計得每個月都需要計提,一般來說需要計提工資、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、折舊、銀行利息、各項稅費以及根據(jù)企業(yè)情況需要計提的費用。 計提,是按權責發(fā)生制要求,屬于本期的費用,但是尚未支付或不需支付,需要預提。

太陽當空照 追問

2022-01-25 18:32

那如果是當月的月底發(fā)工資還需要計提嗎?怎么做會計分錄?

劉艷紅老師 解答

2022-01-25 18:34

當月計提當朋發(fā)放,都需要先計提下的。和我剛發(fā)給你的兩筆分錄是一樣的。

太陽當空照 追問

2022-01-25 18:36

多謝老師

劉艷紅老師 解答

2022-01-25 18:36

不客氣,很高興幫你解答。

太陽當空照 追問

2022-01-25 18:36

是先登記計提費用還是后登記計提

劉艷紅老師 解答

2022-01-25 18:38

計提時:
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
發(fā)放時:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款

太陽當空照 追問

2022-01-25 18:39

例如
當月28號打款工資
應該怎么寫分錄的先后
28號前登記: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
28號打款:借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
是這樣嗎老師

劉艷紅老師 解答

2022-01-25 18:46

是的,就是你這樣的,先計提的。

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相關問題討論
借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2022-01-25 18:12:49
這個可以入營業(yè)外支出-捐贈。
2021-06-25 17:41:49
同學你好!這個話 記入管理費用吧
2021-06-24 14:48:56
你好 借 管理費用-業(yè)務招待費 貸 銀行存款
2019-11-06 15:07:59
你好!一級科目不可以國家有規(guī)定,二級科目可以適當?shù)挠袉挝患訙p。
2015-10-19 14:45:32
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