每個月是按照開票金額做收入,但是幾乎每個月都會做成虧損,老板又不想多交稅費,要怎么做呢,才不會被稅務(wù)說,是酒店行業(yè),這個月的開票金額是320000多點,員工有90多人,就單員工工資來說就十四萬(已經(jīng)按低工資算了,),水電燃氣費是按進項稅額抵扣的,一個月下來有10幾萬,然后其他的菜品成本等,每個月下來是虧損
judina
于2017-03-09 15:11 發(fā)布 ??1100次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-09 15:13
但是老板不想多繳納稅費呢?要如何合理避稅呢?
相關(guān)問題討論

你好,需要根據(jù)你單位的員工人數(shù),耗用的水電情況,適當申報收入的
2017-03-09 15:12:51

http://www.5iwh5.cn/news-zhichang/detail_57016.html
您好您看看上方鏈接哦。進項大于銷項 就是留抵 可在以后各期抵扣 不用賬務(wù)處理
2019-06-25 10:46:29

同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 是將待抵扣進項稅額從借方轉(zhuǎn)到貸方
2019-05-07 17:39:16

1.兩個都掛應(yīng)交稅費;一個是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額;另外一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
2.待抵扣進項的意思是暫時在當期不能抵扣的進項稅;等需要抵扣時,再轉(zhuǎn)入進項稅里面;不存在進項稅轉(zhuǎn)入待抵扣。
2019-02-28 13:56:40
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鄒老師 解答
2017-03-09 15:12
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2017-03-09 15:13