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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-09 11:08

不是說沖銷暫估做負數(shù)憑證嗎?

招財貓 追問

2017-03-09 11:15

那我還需要做提現(xiàn)的分錄嗎?

招財貓 追問

2017-03-09 11:17

我們是小規(guī)模不能抵扣,價稅合計的

鄒老師 解答

2017-03-09 11:03

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-09 11:09

你好,正數(shù)相反分錄,與負數(shù)相同分錄是一個作用的

鄒老師 解答

2017-03-09 11:17

你好,這個與提現(xiàn)是沒有什么關系 的

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相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
新增暫估入庫時,當月做庫存進出存表的時候就要在暫估的時候做庫存增加對嗎?
2020-08-13 14:14:43
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