
公司后面茶葉,用于贈(zèng)品,支付的貨款改這么做賬?分錄怎么寫
答: 你好 贈(zèng)送的時(shí)候 借:營(yíng)業(yè)外支出/銷售費(fèi)用等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
老師我想問一下,個(gè)人轉(zhuǎn)公賬支付的貨款怎么做分錄呢
答: 同學(xué)你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款—個(gè)人
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問如月初支付貨款,月底回票的如何做分錄阿?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:材料費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)付賬款

