
一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人是收13%的增值稅,小規(guī)模納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人是收3%的征收率的增值稅,那是否代表小規(guī)模納稅人向小規(guī)模納稅人購買貨物會(huì)劃算得多呢?是否意味著小規(guī)模納稅人都應(yīng)該向小規(guī)模納稅人購買貨物呢?
答: 你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
你好老師,我公司是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,差額征稅是一般納稅人可以用,小規(guī)模納稅人不適用是嗎?
答: 是的,你的理解是正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人小規(guī)模納稅人
答: 你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
小規(guī)模納稅人向一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司銷售自產(chǎn)貨物,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師我們是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,成立4年了都是虧損,虧損不是可以彌補(bǔ)5年嗎?但是今年新添加一下項(xiàng)目,與前面合并報(bào)表,那我們可以繼續(xù)虧損嗎?
老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,員工吃飯的美團(tuán)午餐費(fèi)可以做賬嘛?美團(tuán)單據(jù)嗎?
老師:物業(yè)公司小規(guī)模納稅人的外賬建了。內(nèi)賬怎么建呢?馬上要入職的公司。請(qǐng)老師給個(gè)建議。謝謝

