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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-03-08 15:11

老師,能寫一下分錄嗎?之前上個月已經(jīng)做了分錄:借   管理費用    貸現(xiàn)金了

(??? ? ???) 大云 追問

2017-03-08 15:34

恩,老師,當(dāng)月就開始攤銷嗎?每月3000,他一月份的賬就  借 管理費,9000 貸現(xiàn)金9000了,那我2月的賬是   咋做?

笑笑老師 解答

2017-03-08 15:03

您好,一次性支付時,記入預(yù)付賬款,以后期間攤銷時記入管理費用。把沒有發(fā)生期間的轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款就可以了。

笑笑老師 解答

2017-03-08 15:18

您好, 
一般是這樣, 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行現(xiàn)金等 
借:管理費用 
貸:預(yù)付賬款

笑笑老師 解答

2017-03-08 15:42

您好, 
2月: 
借:預(yù)付賬款 3000 
貸:管理費用 3000 
 
3月: 
借:管理費用 3000 
貸:預(yù)付賬款  3000

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相關(guān)問題討論
你好,之前長期待攤費用是核算發(fā)生的什么費用?
2018-07-13 17:30:44
你好,不超過一年的計入預(yù)付賬款。然后按照。實際的月份攤銷。計入管理費用。
2022-10-25 08:53:05
您, 具體是什么維修呢
2023-09-07 12:17:36
你好,長期待攤費用沒取消,取消了待攤費用科目,長期指的時間在一年以上的,你下個月銷,那么你可以先計預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
2016-10-24 15:48:11
您好 8個月的物業(yè)費 先計入待攤費用 然后按月攤銷
2019-10-17 08:41:32
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