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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-20 10:43

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

開朗的火 追問

2022-01-20 10:45

年末銷項稅額大于進項稅額,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)吶

郭老師 解答

2022-01-20 10:47

好也是上面的分錄,你平時沒有做的話也是做這個。只不過是一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方。

開朗的火 追問

2022-01-20 10:51

我本月收到一張專用發(fā)票,這張票將會在次月做認證抵扣,我做賬是選擇進項稅額這個科目還是選擇待認證進項稅額這個科目吶?

郭老師 解答

2022-01-20 10:52

做帶認證科目里面的。

郭老師 解答

2022-01-20 10:52

你好,做待認證科目里面的。

開朗的火 追問

2022-01-20 10:54

員工出差的火車票   我計算的進項稅額就直接做在進項稅額這個科目里面是可以的哈

郭老師 解答

2022-01-20 10:54

你當(dāng)月做了進項,可以的啊。

郭老師 解答

2022-01-20 10:54

得看你申報的附表二里面了嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
您好,不完全對 全一點就是銷項-進項-留抵
2017-01-22 16:16:26
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