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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-20 08:33

你好,你紅沖無票收入沒有做嗎?你應(yīng)該在二一年做一個(gè)紅沖五票收入的。

過往云煙 追問

2022-01-20 08:42

沒有做,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-20 08:44

你好在12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

過往云煙 追問

2022-01-20 08:51

老師,現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是對(duì)的,就是20年未開票的收入確認(rèn)了,所得稅也報(bào)了,21年開發(fā)票所得稅又報(bào)了這部分未開票收入

郭老師 解答

2022-01-20 08:52

那你開了發(fā)票,賬是怎么做的?

過往云煙 追問

2022-01-20 08:56

開了發(fā)票,賬上就沒有做處理了

郭老師 解答

2022-01-20 08:56

你好,那你的利潤(rùn)表沒有的收入呢?所得稅申報(bào)啦。

郭老師 解答

2022-01-20 08:57

這樣的話你賬上不用做。

過往云煙 追問

2022-01-20 09:07

21年所得稅按利潤(rùn)表收入成本報(bào)和增值稅收入不匹配過不了,所得稅的申報(bào)都是把20年未開票的收入和對(duì)應(yīng)的成本又重復(fù)申報(bào)了的,現(xiàn)在就是請(qǐng)教老師我這個(gè)賬要怎樣調(diào),所得稅申報(bào)也才是對(duì)的

郭老師 解答

2022-01-20 09:11

哦,你的利潤(rùn)表是虛增嗎?如果你的利潤(rùn)表虛增了的話,你減去不就可以了?你賬上都沒有做,你怎么紅沖?

郭老師 解答

2022-01-20 09:11

本來你賬上做的是100,結(jié)果你填寫的是120,是這個(gè)意思吧?

郭老師 解答

2022-01-20 09:12

剩下的那20是無票收入后期開了發(fā)票的。

過往云煙 追問

2022-01-20 09:14

利潤(rùn)表沒有虛增,是21年所得稅申報(bào)表里虛增了20年的未開票的收入和對(duì)應(yīng)的成本

郭老師 解答

2022-01-20 09:16

你的二零年無票收入增值稅沒申報(bào)
企業(yè)所得稅申報(bào)了
是吧

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