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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 16:46

你好,是可能會(huì)有余額的 

到此為止 追問

2022-01-19 16:51

年終有余額可以的嗎,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā),當(dāng)月社保和公積金也是次月繳納,所以有計(jì)提會(huì)有余額,那其他應(yīng)付款-社保和公積金,這個(gè)代表個(gè)人部分,沒有計(jì)提要平賬嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 16:52

你好,其他應(yīng)付款,年終有余額也是可以的。
還沒有計(jì)提,是不會(huì)平賬的 

到此為止 追問

2022-01-19 17:21

借:其他應(yīng)付款-社保   應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款   這是繳納的部分,計(jì)提的部分:借:管理費(fèi)用-職工薪酬    貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,那么個(gè)人部分的計(jì)提要如何做分錄處理

鄒老師 解答

2022-01-19 17:25

你好,從發(fā)放的工資里面扣除,就可以結(jié)平了
借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)付款-社保

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相關(guān)問題討論
你好 那員工的工資是沒有嗎 你可以到時(shí)再工資里面扣除就平了
2019-08-14 13:48:18
您好,如果有未扣繳成功的社保和公積金,有余額是合理的,如果全部扣繳成功了,是無余額的。
2022-01-19 13:39:39
一般是計(jì)提 的多少 付的少 會(huì)有貸方余額
2019-12-27 15:28:36
您應(yīng)該是實(shí)際繳納的比代扣下來的數(shù)字要大,建議要逐筆檢查,看哪里出現(xiàn)了差額,才好做更正分錄的。 處理思路,要么讓員工補(bǔ)繳金額,要么等下月實(shí)際發(fā)放工資時(shí),多代扣差額部分。
2019-10-08 15:24:34
你好 你們是怎么掛的賬 不是應(yīng)該每月繳納后 員工扣款就平了嗎
2019-06-26 10:27:44
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