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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 11:46

你好;  要結(jié)轉(zhuǎn) 。 全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去; 比如   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

瀟湘雪 追問(wèn)

2022-01-19 11:51

老師我是全年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

瀟湘雪 追問(wèn)

2022-01-19 11:51

這里還是蒙圈的

瀟湘雪 追問(wèn)

2022-01-19 11:51

不知道怎么辦?

meizi老師 解答

2022-01-19 11:54

 一起結(jié)轉(zhuǎn)。 把累計(jì)金額一起結(jié)轉(zhuǎn)  

瀟湘雪 追問(wèn)

2022-01-19 12:02

老師你能幫我出一下帶金額的分錄嗎?

meizi老師 解答

2022-01-19 12:08

 你好;   把你總額 ; 你看本年累計(jì)金額  比如進(jìn)項(xiàng)稅   1-12月 合計(jì)金額   結(jié)轉(zhuǎn)  ;    

瀟湘雪 追問(wèn)

2022-01-19 12:19

還是結(jié)算不出來(lái)

瀟湘雪 追問(wèn)

2022-01-19 12:20

我這個(gè)是12月份的總表

meizi老師 解答

2022-01-19 12:23

你好;     按總額金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) ;總額結(jié)轉(zhuǎn)  ;你累計(jì)一年的總額 借方轉(zhuǎn)貸方去 ; 上面分錄都列了    

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你好; 比如 : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-04 18:32:36
你好; 要結(jié)轉(zhuǎn) 。 全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-19 11:46:25
你好 這個(gè)月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 看下老師給你發(fā)的圖片
2020-03-19 15:44:07
你好 根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件規(guī)定 ,年末并不需要把明細(xì)科目轉(zhuǎn)為0
2019-01-07 09:59:28
你好,是什么原因造成的這個(gè)差額
2017-05-04 15:19:00
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