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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-18 23:18

你好,金額不大。直接計入辦公費(fèi)用中

*燕* 追問

2022-01-18 23:21

老師開來的是專票
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
老師分錄對不對

冉老師 解答

2022-01-18 23:22

對的,沒問題的,學(xué)員

*燕* 追問

2022-01-18 23:22

謝謝老師

冉老師 解答

2022-01-18 23:22

不客氣。祝你工作順利

冉老師 解答

2022-01-18 23:22

早點休息。學(xué)員,不用客氣

*燕* 追問

2022-01-18 23:23

老師本月只有進(jìn)項沒銷項,是不是要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出

*燕* 追問

2022-01-18 23:24

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

冉老師 解答

2022-01-18 23:27

你好,學(xué)員,不用轉(zhuǎn)出,留底,未來抵扣

冉老師 解答

2022-01-18 23:27

這個可以先不轉(zhuǎn)出

*燕* 追問

2022-01-18 23:34

老師,也就是這筆分錄不用做。

冉老師 解答

2022-01-18 23:36

是的,學(xué)員,是這樣的

*燕* 追問

2022-01-18 23:36

采購庫存商品
借:庫存商品
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸:銀行存款
也就是做這個分錄就行嗎?進(jìn)項留底,下個月抵扣

冉老師 解答

2022-01-18 23:41

采購庫存商品
借:庫存商品
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸:銀行存款
也就是做這個分錄就行

冉老師 解答

2022-01-18 23:41

進(jìn)項留底,下個月抵扣

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相關(guān)問題討論
您好 置的財務(wù)軟件金額小不到3000 可以計入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)科目
2019-06-29 09:59:40
你好,金額不大。直接計入辦公費(fèi)用中
2022-01-18 23:18:53
你好,可以直接做入管理費(fèi)用,如果計入無形資產(chǎn)就不可以一次攤銷。
2017-09-14 10:54:29
不計提攤銷 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計攤銷 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-04-03 10:28:36
同學(xué)你好 補(bǔ)攤銷就可以了
2021-04-15 09:10:08
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