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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-07 17:41

老師,能不能解答清楚些?

安琪 追問

2017-03-07 17:42

借:現(xiàn)金2000 
貸:預收賬款2000?那200咋處理?

宋生老師 解答

2017-03-07 17:37

您好!贈送的時候不用單獨的做分錄。

宋生老師 解答

2017-03-08 08:53

您好!200暫時不處理。他使用的時候,比如他用1000元購買了1100元的東西,你借現(xiàn)金1000 銷售費用100 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

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相關問題討論
您好!贈送的時候不用單獨的做分錄。
2017-03-07 17:37:25
借:現(xiàn)金 1000銷售費用100 貸:其他應付款1100
2017-04-15 19:53:00
你好!充值在預收賬款,消費確認收入
2016-10-19 10:10:39
贈送的贈送的時候不做賬,代金券也不做,來消費的時候做,計入銷售費用
2020-04-23 11:41:32
借:其他應付款-會員 其他應收款-**、POS、支付寶 貸:主營業(yè)務收入
2017-09-03 22:38:37
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