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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-18 09:49

你好;   殘值是根據(jù)你  = 原值*殘值率計算的 。 你們做折舊的時候就會考慮殘值比例 的 

微信用戶 追問

2022-01-18 09:50

我主要想問的是 計提折舊后  固定資產有余額嗎

meizi老師 解答

2022-01-18 09:54

你好 ;  有余額 掛著 。 等著你變賣或者   報廢 做固定資產清理 就可以 處理余額了  

微信用戶 追問

2022-01-18 09:57

好的  ,年度終了的時候一定要做一筆借:本年利潤 貸:利潤分配嗎?或者相反分錄,如果不做報表是否不準確呢?

meizi老師 解答

2022-01-18 10:01

 你好 ;是的。 年末是的 。   必須要出報表哦  

微信用戶 追問

2022-01-18 10:03

不做報表是否會不準確呢

meizi老師 解答

2022-01-18 10:07

 你好; 是的。 肯定要出報表的  

微信用戶 追問

2022-01-18 10:08

年末,應交稅費 - 所得稅 及應交稅費-已交稅金 借方有余額應該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-01-18 10:12

 你好;    掛著結轉到   借 應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-已交稅金     。 你這個是留抵了   

微信用戶 追問

2022-01-18 10:14

這個已交稅金是已經(jīng)交了的實際 并不是留底的

meizi老師 解答

2022-01-18 10:19

你好;      結轉到未交增值稅里面去 抵減    

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你好,如果是一次性計提折舊,按第一種方式 借:固定資產, 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊
2017-07-26 10:44:54
你好同學,請問一下你們固定資產提完折舊,有沒有出售掉?還是說一直是在你們公司放著的?
2019-10-23 17:01:50
老師好,4980元折舊5年殘值3%,累計折舊是4980*97%/60個月對嗎?
2017-04-05 20:26:41
你好 會計上還是正常按月計提折舊 稅法上匯算清繳可以一次性扣除
2019-04-09 14:17:05
你好,就是這個固定資產,不管你是不是一次性成就賬上都是按照第一種這么做的
2024-03-25 11:48:19
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