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送心意

小鈺老師

職稱初級會計(jì)師

2022-01-17 18:42

你好,看科目余額表,是結(jié)轉(zhuǎn)多了,就是您沒發(fā)生那么多成本但是結(jié)轉(zhuǎn)了那么多

W 追問

2022-01-17 18:44

確實(shí)用了這么多啊,那怎么處理呢

小鈺老師 解答

2022-01-17 18:45

確實(shí)用了這么多,那您有沒有把相關(guān)成本先計(jì)入生產(chǎn)成本里面去呢。

小鈺老師 解答

2022-01-17 18:47

生產(chǎn)型企業(yè),確實(shí)有這么多成本,先將實(shí)際發(fā)生成本放入生產(chǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)

W 追問

2022-01-17 18:55

哦哦檢查出來了 是多結(jié)轉(zhuǎn)了一次。老師,幫我看下那個(gè)原材料有個(gè)負(fù)的0.79,應(yīng)該是之前暫估原材料時(shí)的誤差,怎么平掉呢

小鈺老師 解答

2022-01-17 18:58

暫估誤差需要查看以前怎么做分錄的,一般情況,暫估和庫存是倒擠的,不存在誤差呢

W 追問

2022-01-17 19:06

因?yàn)殚_發(fā)票那家公司給開了整數(shù),小數(shù)點(diǎn)忽略了

小鈺老師 解答

2022-01-17 19:09

那您當(dāng)時(shí)要憑那張發(fā)票倒擠庫存呢,然后差額放入應(yīng)付,現(xiàn)在再來調(diào)整應(yīng)付

小鈺老師 解答

2022-01-17 19:09

多付應(yīng)付款項(xiàng)一般計(jì)入營業(yè)外支出,也有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的。您可以根據(jù)以前賬務(wù)處理

W 追問

2022-01-17 19:10

怎么倒擠庫存放入應(yīng)付呢

小鈺老師 解答

2022-01-17 19:15

就是你按照收的發(fā)票去沖應(yīng)付,按實(shí)際收票沖庫存暫估

W 追問

2022-01-17 19:16

相關(guān)分錄怎么做

小鈺老師 解答

2022-01-17 19:17

暫估全部充掉,按發(fā)票計(jì)庫存,剩下的放應(yīng)付某個(gè)單位,這樣子庫存就和票據(jù)完全對的上

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你好,看科目余額表,是結(jié)轉(zhuǎn)多了,就是您沒發(fā)生那么多成本但是結(jié)轉(zhuǎn)了那么多
2022-01-17 18:42:35
看下是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2020-10-28 19:04:42
你好,不正常,基本生產(chǎn)成本不會負(fù)數(shù)才對
2020-07-24 16:39:09
你好 理論上是不可能發(fā)生的事呀
2019-09-17 21:55:02
你好,你需要去檢查是不是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本
2018-11-10 11:41:07
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