
老師,請(qǐng)問下其他應(yīng)付款,怎么做壞賬?就是不需要支付給對(duì)方了
答: 你好,其他應(yīng)付款,不需要支付給對(duì)方了,分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入?
其他應(yīng)付款期末值需要減去壞賬準(zhǔn)備嗎
答: 不需要,其他應(yīng)付款沒有壞賬準(zhǔn)備
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#問題#有一個(gè)公司其他應(yīng)收帳款也掛,應(yīng)付賬款也掛,是付房租的,我現(xiàn)在想改成其他應(yīng)付款來核算,請(qǐng)問要怎么處理
答: 你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。

