
之前支付給員工的社保和公積金 都是通過股東的賬戶支付的 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:其他應(yīng)付款-李某股東 現(xiàn)在 改為現(xiàn)金支付了 那之前的股東賬戶貸方余額 要怎么辦?
答: 沖減掉 借其他應(yīng)付款-李 貸現(xiàn)金
就是上月預(yù)提公積金是對的算工資的時候把住房公積金多108,但是是應(yīng)扣的事假的,具相當(dāng)于其他應(yīng)付款-公積金貸方多了108,但是實際發(fā)的金額是對的,這個月怎么沖回啊
答: 上月的公積金上月按多108元,繳納了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個應(yīng)該是平的 ,可是賬目上看來是不平的,我應(yīng)該怎么調(diào)平比較好?這個是公積金-其他應(yīng)付款-公積金
答: 你好,那個月產(chǎn)生的?計提多了還是計提少了?做紅數(shù)的憑證調(diào)整


方老師 解答
2017-03-07 10:20
方老師 解答
2017-03-07 10:27