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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-16 21:07

借銷售費用招待費貸銀行存款
給職工的借管理費用,福利費貸、應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

三順 追問

2022-01-16 21:21

不用視同銷售嗎老師

三順 追問

2022-01-16 21:23

這海參正常是進貨,用來賣的

郭老師 解答

2022-01-16 21:27

你好
送禮的需要,借銷售費用貸,庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

三順 追問

2022-01-16 21:36

老師,我們是小規(guī)模,庫存商品的金額購入時是價稅合計,現(xiàn)在視同銷售庫存商品金額是什么?

郭老師 解答

2022-01-16 21:37

庫存商品是你購入價格

郭老師 解答

2022-01-16 21:37

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是銷售價格*1%

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借銷售費用招待費貸銀行存款 給職工的借管理費用,福利費貸、應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-01-16 21:07:46
你好!借:應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2016-12-29 15:42:34
你好,借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-29 21:19:02
您好,自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利和外購產(chǎn)品用于職工福利有區(qū)別,分別是做銷售收入處理和不做收入處理。 分錄分別是,借應(yīng)付職工薪酬~福利費,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。外購借應(yīng)付職工薪酬~福利費,貸庫存商品,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。
2020-06-28 18:35:17
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄是 借:實收資本——原股東,貸:實收資本——新股東 庫存商品發(fā)放給員工作為福利 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品   借:生產(chǎn)成本     管理費用     銷售費用等     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
2021-04-08 15:44:46
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