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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-16 19:01

您好
代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,不需要更正申報表
附表二不需要填寫
收到發(fā)票時的分錄
借 管理費用等
借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
貸 銀行存款等

宋京 追問

2022-01-16 19:34

好的!謝謝老師。

bamboo老師 解答

2022-01-16 19:36

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

宋京 追問

2022-01-16 19:51

老師:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目里沒有待認(rèn)證進項稅額三級科目,需要我自己增加嗎?

bamboo老師 解答

2022-01-16 19:51

待認(rèn)證進項是二級科目 可以自己增加

宋京 追問

2022-01-16 19:52

好的!謝謝老師!

bamboo老師 解答

2022-01-16 19:52

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
您好 代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,不需要更正申報表 附表二不需要填寫 收到發(fā)票時的分錄 借 管理費用等 借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸 銀行存款等
2022-01-16 19:01:51
要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
2021-08-12 18:03:53
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
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