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晶
于2022-01-16 03:06 發(fā)布 ??684次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-16 05:56
您好,看下負數(shù)發(fā)生額
小林老師 解答
您好,根據(jù)原因做分錄
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您好老師,暫估應收余額是負數(shù),咋調(diào)整,分錄怎么做,我試了沒試明白
答: 您好,看下負數(shù)發(fā)生額
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調(diào)整到其他應收款?
答: 您好!你這個借其他應收款 貸其他應付款正數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 老師 我的報表因為應收和應付出現(xiàn)了負數(shù) 是要做一筆調(diào)整分錄嗎?是不是這樣做的呢?
答: 這個不用做賬務處理的,只要報表上重分類就可以
應收帳款余額是負數(shù)對嗎?怎么調(diào)整?。?/a>
討論
老師,我們公司的應收帳款年初和期末余額都是負數(shù),這個要不要調(diào)整,應該怎么調(diào)整
按理說,個人社保減肥之后余額應該為0,心里怎么為負數(shù),如果要調(diào)整?怎么調(diào)整?分錄是?
應收賬款因小數(shù)點差異,余下0.01分未收,如何調(diào)整賬務,做分錄,把余額調(diào)平
你好,原材料期末余額出現(xiàn)負數(shù),應該怎么調(diào)整,分錄怎么做
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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小林老師 解答
2022-01-16 05:56