老師好,我們作為銷售方,上月收到購(gòu)買方的紅字申請(qǐng)表,上月紅字發(fā)票未開(kāi),請(qǐng)問(wèn)銷售方的賬務(wù)處理怎么做,謝謝
瑤草何馨香
于2022-01-14 16:28 發(fā)布 ??881次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-01-14 16:34
上月未開(kāi)不用處理,等開(kāi)了紅字再?zèng)_銷銷售額
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借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 16:57:16

分錄是正確的,
2019-06-12 15:28:16

暫時(shí)沒(méi)有,還是按照之前的
2018-11-27 15:08:50

您好!1、開(kāi)具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開(kāi)錯(cuò)且跨月的情況下需要開(kāi)紅字發(fā)票。
2、收到紅字發(fā)票:如果是當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷售時(shí)的一樣,不過(guò)金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購(gòu)貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過(guò)的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57

你好 為什么要退款 之前開(kāi)票多少 繳納多好 退了多少金額
2020-04-15 14:44:21
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瑤草何馨香 追問(wèn)
2022-01-14 16:37
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2022-01-14 16:42