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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 19:16

你好,是之前少計(jì)提了導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借方余額嗎? 

大萬記 追問

2022-01-13 19:17

多年累計(jì)下來的,無法查明原因,我可以直接補(bǔ)計(jì)提,弄平嗎

鄒老師 解答

2022-01-13 19:18

你好,需要查明原因,才知道具體該如何調(diào)整的。

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你好,是之前少計(jì)提了導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借方余額嗎??
2022-01-13 19:16:07
你好 是的 先計(jì)算出本年度應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-18 08:33:17
你退多少后面的金額寫多少
2019-10-11 11:28:47
你好 你摘要寫的沖計(jì)提了工資 應(yīng)該沖多計(jì)提的工資 分錄應(yīng)該是:借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn) 你截圖上面的分錄是沖多計(jì)提的企業(yè)所得稅
2019-02-25 10:01:37
你好!完全正確! (只是應(yīng)交所得稅這個(gè)科目沒有,應(yīng)用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”)
2018-05-09 08:30:27
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