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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-13 18:57

你好,是的,是這樣處理的 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 19:09

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2022-01-13 19:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 19:56

鄒老師,我再請教個問題,年末了,我看了下科目余額表,其他貨幣資金科目貸方有余額了,咋回事啊

鄒老師 解答

2022-01-13 20:07

你好,其他貨幣資金科目,余額是貸方,說明有錯誤,需要去查明原因,才知道該如何調(diào)整的 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 20:29

收到支票,先是按應(yīng)收款 借  其他貨幣資金,貸  主營收入,等收到銀行回單才記借  銀行存款,貸  其他貨幣資金,實際收到的錢比應(yīng)收大,還要退現(xiàn)金給客戶,這就形成其他貨幣資金為負(fù)數(shù)了吧?

鄒老師 解答

2022-01-13 20:30

你好,是什么性質(zhì)的支票? 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 20:33

就是公對公到賬,還沒拿回來回單,在系統(tǒng)里先結(jié)賬,入到支票這一項了,以前會計做  借  其他貨幣資金,我也就比貓畫虎那么做。

鄒老師 解答

2022-01-13 20:34

你好,公對公到賬,這個具體是收到的什么款項? 

我是小領(lǐng) 追問

2022-01-13 21:44

我們是酒店,收到的是住宿費

鄒老師 解答

2022-01-13 21:45

你好,酒店,收到的是住宿費,是其他貨幣資金增加,這個不會導(dǎo)致  其他貨幣資金  為負(fù)數(shù)啊

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你好,可以一次性計入費用核算,借;管理費用,貸;庫存現(xiàn)金等科目 也可以先計入固定資產(chǎn)核算,然后次月一次性計提折舊 借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金 借;管理費用等科目,貸;累計折舊
2020-07-11 22:00:48
你好,是的,是這樣處理的?
2022-01-13 18:57:47
?你好;? ? ?你紅沖; 你是什么準(zhǔn)則的; 我看看跨年了怎么來紅沖? ?
2022-04-15 14:08:17
不行,這個準(zhǔn)則沒有一次折舊這個說明,需要按4年或者是3年折舊
2020-05-13 14:08:35
貸方是累計折舊
2018-12-28 11:39:04
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