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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 16:00

你好,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵科目? 

嘻嘻 追問

2022-01-13 16:02

可以開來抵,抵銷項(xiàng)稅額是吧?那還有企業(yè)所得稅呢?怎么計(jì)算

嘻嘻 追問

2022-01-13 16:04

還有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生的附加稅呢?

鄒老師 解答

2022-01-13 16:07

你好
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
企業(yè)所得稅,需要知道利潤(rùn)總額才可以計(jì)算的
附加稅=增值稅應(yīng)納稅額*附加稅稅率 

嘻嘻 追問

2022-01-13 16:15

公司還有別的發(fā)票收入啊,根本不知道利潤(rùn),怎么辦

鄒老師 解答

2022-01-13 16:19

你好,不知道利潤(rùn),無法申報(bào)計(jì)算所得稅 

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相關(guān)問題討論
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-04 23:34:23
你好,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵科目??
2022-01-13 16:00:42
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)有嗎
2022-01-13 15:57:12
是的,是這樣計(jì)算的。使用的稅率為9%
2019-04-26 17:06:36
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售額×適用稅率
2016-06-02 06:52:20
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