
前期預付部分賬款,貨到后會計分錄借:庫存商品 應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸:預付賬款 應付賬款這樣可以嗎?
答: 您好,在存在預付賬款情況下,您收到貨后的會計分錄是正確的。 為您提供解答,祝學習愉快
您好,老師,我想問一下,購商品時分錄:借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款發(fā)生退貨時:是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額(負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù))還是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—轉出進項稅額(負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù))
答: 您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出(正數(shù))
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我寫的會計分錄是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款答案是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款-澄??萍冀瑁簯顿~款-澄??萍假J:銀行存款為什么中間要用應付賬款,不能直接寫銀行存款呢
答: 您好!實際工作中可以直接貸銀行存款的,這個答案要跟系統(tǒng)一樣它才會顯示答對的。


高高的啤酒 追問
2022-01-13 15:52
陳詩晗老師 解答
2022-01-13 15:53
高高的啤酒 追問
2022-01-13 15:54
陳詩晗老師 解答
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