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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-05 16:06

我該如何調(diào)整?老師,希望詳細(xì)一點1而且之前的資產(chǎn)負(fù)債表沒有平衡

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 16:04

您好,要重新調(diào)整的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-05 16:09

您好,這個調(diào)整的話,如果金額不大(不超過全年同類費(fèi)用的10%),直接紅沖原來的憑證,再按正確的做分錄。如果金額比較大,上年的費(fèi)用,全部用以前年度損益調(diào)整科目處理。之前的資產(chǎn)負(fù)債表不平,也是要找平的。

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要看啥情況這個,要是直接對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本是可以的,要是受托加工或者是修理這樣,可以
2020-05-11 09:14:12
您好,要重新調(diào)整的。
2017-03-05 16:04:23
同學(xué),你好,管理費(fèi)用的要結(jié)轉(zhuǎn),生產(chǎn)成本沒有開成產(chǎn)品,可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-12 22:51:11
累計折舊
2015-12-27 19:16:20
上面分錄不變金額是負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
2020-03-11 14:55:59
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