
請(qǐng)問老師下,6月份開的增值稅專用發(fā)票,9月份開負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷,已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時(shí)抵扣掉呢?申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢?
答: 你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
代開專票時(shí)已預(yù)交增值稅,其中部分有留抵抵扣了,申報(bào)時(shí)還讓補(bǔ)繳增值稅是怎么回事呢,留抵的數(shù)據(jù)帶不出來
答: 你好 讓你稅務(wù)局給你維護(hù)下 在增值稅主表倒數(shù)第二行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開增值稅專用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫已繳項(xiàng)沒有不能抵扣還需要再填寫嗎
答: 你附加稅申報(bào)附加稅實(shí)際抵減,這個(gè)增值稅申報(bào)表只有增值稅,

