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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-12 20:23

您好
請問收到的是多長時間的收入

A赫古 追問

2022-01-12 20:25

收到的是一年的收入,并一次性開發(fā)票,正常下個月就要繳納企業(yè)所得稅了,怎么做賬能讓后期的成本抵扣費用

bamboo老師 解答

2022-01-12 20:27

借:應收賬款
貸:預收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
收到款項
借:銀行存款
貸:應收賬款
然后按月確認收入
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
然后對應每個月再結轉成本就好了

A赫古 追問

2022-01-12 20:27

我們是服務業(yè),甲方是一次性打款,我們陸續(xù)服務,才能產(chǎn)生進項發(fā)票,才能產(chǎn)生成本,現(xiàn)在收益一次性產(chǎn)生了,就得納企業(yè)所得稅了,年底能退稅了嗎

A赫古 追問

2022-01-12 20:29

不是開具發(fā)票了就要一次性入收入嗎?那報稅的時候產(chǎn)生了增值稅專票,不用一次性入收入嗎?

bamboo老師 解答

2022-01-12 20:29

陸續(xù)服務費 不應該一次性確認收入的啊

A赫古 追問

2022-01-12 20:31

老師,稅務系統(tǒng)的申報,不是開了增值稅就一定要入收入的報表是嗎?我以為不入收入跟系統(tǒng)就不匹配了呢?

bamboo老師 解答

2022-01-12 20:33

稅務系統(tǒng)的申報,不是開了增值稅就一定要入收入的報表 是的

A赫古 追問

2022-01-12 20:43

那就是開票增值稅就要一次性繳納,然后企業(yè)所得稅稅季報時就是按我自己的利潤表申報就可以了嗎?即食開票了,收入那也可以分期填入稅務的系統(tǒng)里嗎?

bamboo老師 解答

2022-01-12 20:45

是的 這樣理解正確的

A赫古 追問

2022-01-12 20:51

老師。我們是當?shù)氐钠髽I(yè),也是按季預繳企業(yè)所得稅稅,年底匯算清繳吧?不是一定是外地企業(yè)來當?shù)夭攀穷A繳吧?

bamboo老師 解答

2022-01-12 20:54

當?shù)氐钠髽I(yè)?那企業(yè)所得稅不應該預繳的啊  
季度的時候預繳就好了
跟外地企業(yè)預繳不是一個意思

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你好,正常入賬,然后匯算清繳調(diào)增。
2019-11-27 15:14:57
您好 請問收到的是多長時間的收入
2022-01-12 20:23:08
同學,你好 一般是之后結算再開具發(fā)票
2023-11-27 12:22:46
和你暫估的金額一樣就不用紅沖,不一樣的需要紅沖
2019-01-09 11:18:06
那你這樣的話可以考慮暫估成本,然后匯算時把成本票開進來
2019-11-28 11:11:28
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