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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-12 15:11

借:管理費用  貸:銀行存款   借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)  借:管理費用(負數(shù))

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:13

收到,謝謝老師

東老師 解答

2022-01-12 15:13

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:24

老師管理費用那做的貸方可以嗎,沒用負數(shù)

東老師 解答

2022-01-12 15:24

這個是做借方負數(shù)。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:25

哦哦,知道了

東老師 解答

2022-01-12 15:25

好的,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:28

那月末要結轉這個減免費款嘛

東老師 解答

2022-01-12 15:28

這個不抵減的話,不需要結余結轉。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:29

月末應交稅費應交增值稅減免費款這個科目借方有余額,怎么處理呀

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:29

哦哦,就在那里放著就可以是吧

東老師 解答

2022-01-12 15:30

對,你就在那兒放著,什么時候抵減增值稅什么時候再做。

搞怪的日記本 追問

2022-01-12 15:30

那是抵稅怎么做賬務處理呢

東老師 解答

2022-01-12 15:31

借應交稅費應交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

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借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2022-01-12 15:11:28
您好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
2017-03-15 11:25:31
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用。
2020-05-12 18:47:42
你好 無票收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 小規(guī)模支付的開票稅務軟件服務費 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
借:銀行存款 5 貸:營業(yè)收入 5/1.13 應交稅費 5/1.03*0.13 借:營業(yè)成本 4 貸:銀行存款 借:應交稅費 5/1.03*0.13 貸:應交稅費-差額計稅 營業(yè)外收入-減免稅額
2019-06-21 22:37:06
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