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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-12 11:46

你好,沒有跨年是嗎?當時的分錄是怎么做的?

春花秋實 追問

2022-01-12 11:48

借:原材料10萬,應交稅費—……13000   貸:預付賬款113000元    當期的結轉分錄是:借:營業(yè)成本10萬  貸:生產(chǎn)成本10萬

春花秋實 追問

2022-01-12 11:50

老師,還沒有跨年,現(xiàn)在的實際成本是8萬

郭老師 解答

2022-01-12 11:50

那這個應交稅費應交增值稅一萬三是怎么來的?是你自己估算的嗎?

春花秋實 追問

2022-01-12 11:51

是的,為了能讓您幫忙看哈這些數(shù)據(jù)應該怎么沖減

春花秋實 追問

2022-01-12 11:54

而且我發(fā)現(xiàn)當時做原材料入庫的時候是正確的數(shù)據(jù),但是到結轉的時候要比入庫的數(shù)多些,一是暫估多了,二是入庫數(shù)比結轉數(shù)少,老師針對這兩個問題要怎么沖減

郭老師 解答

2022-01-12 11:55

借應付賬款113000
貸原材料
應交稅費13000。
借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本借營業(yè)成本負數(shù)。

郭老師 解答

2022-01-12 11:56

后再做發(fā)票的借原材料貸應付賬款8萬借生產(chǎn)成本貸原材料,8萬借營業(yè)成本貸,生產(chǎn)成本8萬。

春花秋實 追問

2022-01-12 16:26

老師,21年1月份原材料入庫數(shù)比21年1月份結轉的數(shù)要少,也就是結轉的多了,應該怎么在12月份沖減呢?

郭老師 解答

2022-01-12 16:37

你好,當時的分錄是怎么做的?借生產(chǎn)成本貸原材料嗎?如果是的話,借原材料貸生產(chǎn)成本,成本已經(jīng)結轉嗎?如果結轉了的話,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸生產(chǎn)成本。

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相關問題討論
你好,沒有跨年是嗎?當時的分錄是怎么做的?
2022-01-12 11:46:48
您好,先紅沖上個月的暫估成本,根據(jù)收到發(fā)票做賬,在結轉成本
2019-01-25 14:04:19
你好 補一個就可以 借庫存商品貸應付 借以前年度損益調整貸庫存商品 借利潤分配貸以前年度損益調整
2020-03-11 10:49:34
你好 意思多暫估了。 那這部分產(chǎn)品銷售了嗎
2020-04-02 15:45:20
同學你好 那你就紅沖暫估分錄 。按你實際發(fā)票做入庫入賬
2020-05-29 14:39:08
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