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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2022-01-11 22:19

你好!把金額代入就明白

蔣飛老師 解答

2022-01-11 22:21

(1)借:固定資產(chǎn)1000
貸:累計(jì)折舊200
 以前年度損益調(diào)整800

(2)借:以前年度損益調(diào)整 800*25%=200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 200
(3)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200
 貸:銀行存款200
(4)借:以前年度損益調(diào)整800-200=600
 貸:利潤分配-未分配利潤600

喵喵 追問

2022-01-11 22:28

謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2022-01-11 22:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你帳套沒有這個(gè)科目么,那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35
以前年度損益調(diào)整還要轉(zhuǎn)入本年利潤
2020-04-08 17:30:12
借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,就這樣就可以了。
2021-03-25 14:42:25
您好 這個(gè)銀行存款繳納的時(shí)候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-09-13 08:17:52
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