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藍水晶
于2022-01-11 20:22 發(fā)布 ??520次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-01-11 20:33
你好預交的時候,借:應交稅費—應交增值稅(已交增值稅),貸:銀行存款抵扣的的時候,借:應交稅費—未交增值稅,貸:應交稅費—應交增值稅(已交增值稅)
藍水晶 追問
2022-01-11 20:42
你好老師 只有預交稅款時才會用 應交稅費—應交增值稅(已交增值稅) 對嗎
鄒老師 解答
2022-01-11 20:43
你好,是的,是這樣的
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一般納稅人已交增值稅退抵未交增值稅的分錄怎么寫
答: 你好!不用賬務處理,已交的已經(jīng)在應交稅費-未交增值稅借方反映了
老師 一般納稅人(已交增值稅)這個明細科目的分錄有哪些
答: 你好 預交的時候,借:應交稅費—應交增值稅(已交增值稅),貸:銀行存款 抵扣的的時候,借:應交稅費—未交增值稅,貸:應交稅費—應交增值稅(已交增值稅)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人交上月增值稅分錄
答: 您好 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師您好!商業(yè)的一般納稅人,進項和銷項的會計分錄怎么會計分錄。上個月的進項就做的增值稅(進項稅)銷項做的增值稅(銷項稅)差額是這個月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀!這個月在做已交增值稅分錄時,進項和銷項還是顯示上個月的數(shù),
討論
。。魚魚:老師,請教一下:假如一般納稅人3月進項2000元,4月進項2000元,4月實際報稅2400元,已交增值稅400元,已交附加稅28元,怎么做會計分錄?
一般納稅人 交增值稅 怎么寫分錄
已交稅金記錄一般納稅人當月繳納的增值稅及當月上交上月應交未交的增值稅
老師,一般納稅人結轉增值稅的分錄可以做成借應交稅金增值稅銷項,貸應交增值稅進項,應交增值稅已交稅金嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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藍水晶 追問
2022-01-11 20:42
鄒老師 解答
2022-01-11 20:43