
公司不運(yùn)行了,但是發(fā)現(xiàn)7月份有筆銷項(xiàng)稅沒(méi)做上,當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)有認(rèn)證抵扣,12月份認(rèn)證抵扣的,7月份產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅和附加稅需要繳納,銷項(xiàng)稅應(yīng)該可以用后期進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是附加稅怎么辦,金額挺大,有十幾萬(wàn)?
答: 附加稅是根據(jù)增值稅計(jì)算的,怎么會(huì)那么大???
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣附加費(fèi)嗎?還是只能抵扣銷項(xiàng)稅額
答: 你好,抵扣銷項(xiàng)稅額 然后按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算申報(bào)附加稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)附加稅1處是填當(dāng)月實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大小嗎
答: 你好 附加稅是按實(shí)際交的增值稅和消費(fèi)為計(jì)算依據(jù)的

