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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-10 19:06

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

萌寶 追問

2022-01-10 19:09

小規(guī)模也是么

鄒老師 解答

2022-01-10 19:10

你好,小規(guī)模的處理就是
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料  , 貸:應付賬款等科目

萌寶 追問

2022-01-10 19:14

現(xiàn)在12月份截止還有22要的票沒回來,1月份有發(fā)票開回來,可以么?

鄒老師 解答

2022-01-10 19:15

你好,匯算清繳之前取得發(fā)票,發(fā)生的相關成本支出是可以稅前扣除的 

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相關問題討論
同學你好, 你們是什么會計準則
2020-09-01 16:25:47
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-01-10 19:06:07
你好 這個業(yè)務實際是12月應該發(fā)生的嗎 ?》 本來也是要計入成本的嘛
2020-03-02 16:19:01
你好,對的,7萬做預付賬款
2019-12-29 18:19:59
那你需要考慮走賬平賬處理。考慮多次現(xiàn)金支付處理。
2019-10-24 16:31:06
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