
期初入賬時將經(jīng)營押金按實收資本盤存入賬了,但是經(jīng)營押金未記入其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在中斷經(jīng)營押金退回,這種情況怎么做賬合適呢
答: 你好,你需要把之前按實收資本盤存入賬的分錄沖銷 然后做 押金分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款等科目 然后退回做這個分錄 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)收款
我們的實收資本是認(rèn)繳的,因為一直沒有收入,之前的所有開銷貸方都是其他應(yīng)收款一xx股東,現(xiàn)在這個應(yīng)收款科目底下已經(jīng)沒有余額了,再有支出怎么辦,我要做借款嗎?
答: 你好,資金沒有余額需要支出你可以做借款來支付相關(guān)支出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問法人的借款放在其他應(yīng)收款科目,可以把其他應(yīng)收款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎?
答: 不可以,只有其他應(yīng)付可以轉(zhuǎn)增資本沒有說,其他應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)不了權(quán)益。
老師,公司要注銷,還有105萬的其他應(yīng)收款掛賬,實收資本100萬(企業(yè)股東),可以把這兩個科目相抵嗎?不然其他應(yīng)收款算剩余財產(chǎn)不是要交稅嘛
老師,到年末,如果企業(yè)和同一個公司有掛多個科目,比如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)付或其他應(yīng)收款,要把和同一公司的往來對沖后調(diào)整到一個科目對嗎


傾訴世界、姐獨一無二 追問
2017-03-03 11:38
宋生老師 解答
2017-03-03 11:16
宋生老師 解答
2017-03-03 11:27