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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-05 23:07

老師,就目前公司的實際情況,,這一筆沒法按照發(fā)票金額給員工報,按照報銷標準只能報銷發(fā)票的一部分,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳呢?多抵扣的進項應(yīng)該怎么辦?請老師指點,謝謝

宋生老師 解答

2017-03-03 10:56

您好!外帳上面建議你按發(fā)票的金額來做,報銷的時候外帳直接計入現(xiàn)金。

宋生老師 解答

2017-03-06 09:33

您好!我是說外帳上面按發(fā)票來報,自己核算按實際來核算。

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相關(guān)問題討論
已經(jīng)認證的不用管他,實際報銷金額減去進項計入管理費用
2018-09-04 10:12:08
您好!外帳上面建議你按發(fā)票的金額來做,報銷的時候外帳直接計入現(xiàn)金。
2017-03-03 10:56:55
你好 可以的 因為你實際有成本費用發(fā)票的話
2020-01-07 10:56:57
您好,請問你們是開了專票嗎?比對不出來
2019-01-15 16:33:09
您好!你根據(jù)的你利潤表對應(yīng)項目填就可以了。這個跟利潤表科目是對應(yīng)的
2017-10-23 11:33:41
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