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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-03 09:41

我們公司還有一個委托技術(shù)服務(wù)收入,是別的公司委托我們公司給他們做技術(shù)服務(wù),合同的日期寫的是2月14號到3月14號,可是這個事情的實質(zhì)是老板朋友的公司為了進項發(fā)票才簽這個合同開具發(fā)票的,日期雖然寫的是2月14號但是他們2月28號才那合同來蓋章,當天就要開發(fā)票,發(fā)票已開,并且已經(jīng)稅務(wù)申報,那這個我2月是否要把這個也無確定為收入呢

懵懂的高山 追問

2017-03-03 09:58

關(guān)鍵的問題就是確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的這個問題,我們公司業(yè)務(wù)主要是有兩個方面,一個是商品銷售,一個是技術(shù)服務(wù),商品銷售的成本結(jié)轉(zhuǎn)就是我們項目的客戶在開票的時候我把庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn),這個庫存當中的商品只要夠進入庫,就是對應(yīng)每一個項目客戶的,只有客戶需要我們才會夠進,依然在庫存當中還未結(jié)轉(zhuǎn)的商品成本肯定是項目客戶還未開票呢。技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),技術(shù)服務(wù)這個業(yè)務(wù)我們也就是吧客戶的有問題設(shè)備返回國外維修,那我們作為預(yù)付款支付給外國廠商的維修款還有進口的關(guān)稅作為我們的成本,等客戶開票的時候我就把預(yù)付款轉(zhuǎn)作成本就行。關(guān)鍵這個2月14號委托的這個業(yè)務(wù),我們也沒有進入什么材料,也沒有什么人工成本,開票金額是50萬,只有合同也沒有發(fā)生什么實質(zhì)的業(yè)務(wù),沒有購進材料和發(fā)生人工費,我不可能吧庫存里現(xiàn)有的庫存拿出來作為成本吧,我要是現(xiàn)在吧這些庫存拿出來,以后項目客戶開發(fā)票我就沒地找成本了,把境外的預(yù)付維修款作為成本也不現(xiàn)實,畢竟是國內(nèi)業(yè)務(wù),請問老師我把這個開票確認為收入后,我的成本應(yīng)該怎么解決呢?

方老師 解答

2017-03-03 09:28

發(fā)票已開確認收入,未收款記應(yīng)收賬款。

方老師 解答

2017-03-03 09:46

是的,開票了當月就確認收入。

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相關(guān)問題討論
發(fā)票已開確認收入,未收款記應(yīng)收賬款。
2017-03-03 09:28:55
借:固定資產(chǎn) (金稅盤的金額) 640 管理費用 (維護費的金額) 180 貸:銀行存款 820 可以增值稅全額抵扣 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 820 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 820
2017-06-11 20:28:26
你好,是6%
2017-04-06 14:48:10
你好 ?小規(guī)模納稅人的信息技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)維護服務(wù)稅率是? 開票是1
2021-09-13 09:13:18
你好 開票時大類信息技術(shù)服務(wù)-系統(tǒng)集成服務(wù) 6% 可以的
2020-05-12 09:34:23
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