- 送心意
x明老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2022-01-09 23:46
你好,賬務(wù)處理應(yīng)該是
1.先收錢,未開具發(fā)票:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
2.
等開具發(fā)票時,沖預(yù)收做收入
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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你好,賬務(wù)處理應(yīng)該是
1.先收錢,未開具發(fā)票:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
2.
等開具發(fā)票時,沖預(yù)收做收入
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2022-01-09 23:46:22

您好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-10-31 13:09:12

需要做到當(dāng)月的賬務(wù)里
2015-12-15 10:56:15

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-03 15:15:18

你好!
1.收入可以在12底確認(rèn)未開票收入
2.費用可以12月底計提
2020-01-03 04:54:51
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莫小翠 追問
2022-01-09 23:49
x明老師 解答
2022-01-10 10:26