
公司采購了用來午休的床,這個怎么做賬呀?有開發(fā)票
答: 1、借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,我們公司上個月沒開發(fā)票,采購的原輔料也沒要發(fā)票,我要怎么做賬啊
答: 你好,這個正常做賬的,學(xué)員,沒有發(fā)票只是不能稅前扣除,不影響做賬的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒收到采購發(fā)票的貨物銷售出去了怎么做賬
答: 先做暫估入庫,借庫存商品 應(yīng)付賬款-暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本


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2022-01-09 22:41
冉老師 解答
2022-01-09 22:50
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2022-01-10 21:59
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2022-01-10 22:37