老師你好,我在結(jié)賬的時(shí)候固定資產(chǎn)賬面上有數(shù),但是實(shí)物全部沒有,我應(yīng)該怎么樣處理賬務(wù)
忐忑的背包
于2022-01-09 05:41 發(fā)布 ??4140次瀏覽
- 送心意
小五子老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
2022-01-09 05:43
你好!
可以做固定資產(chǎn)盤虧處理。
固定資產(chǎn)盤虧會(huì)計(jì)分錄:
固定資產(chǎn)盤虧會(huì)計(jì)分錄:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(管理不善時(shí))
借:其他應(yīng)收款(可以從責(zé)任人或者保險(xiǎn)公司處取得的賠償)
營業(yè)外支出(凈損失)
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
相關(guān)問題討論

你好!
可以做固定資產(chǎn)盤虧處理。
固定資產(chǎn)盤虧會(huì)計(jì)分錄:
固定資產(chǎn)盤虧會(huì)計(jì)分錄:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(管理不善時(shí))
借:其他應(yīng)收款(可以從責(zé)任人或者保險(xiǎn)公司處取得的賠償)
營業(yè)外支出(凈損失)
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2022-01-09 05:43:55

您
要查明原因 然后做賬務(wù)處理
2020-07-22 10:11:25

你好,你要做固定資產(chǎn)盤盈的嗎
2020-08-27 11:15:41

你好,這個(gè)根據(jù)企業(yè)的規(guī)定的??梢酝粋€(gè)人也可分開管理的。
2020-03-24 15:57:55

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2020-09-02 09:19:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息