
摘要:支付康強醫(yī)療人才網(wǎng),1、借預付賬款-康強醫(yī)療人才網(wǎng),貸銀行存款,2、借管理費用-辦公費用,貸預付賬款,第二筆業(yè)務:那沖轉時,手工賬,要不要登記呀?
答: 這樣做,是對的沖轉時,手工賬,是要登記的啊
之前用4500元購買了一個俱樂部會員計次消費的軟件,做了分錄:借 預付賬款,貸 銀行存款?,F(xiàn)在收到發(fā)票,借:管理費用(辦公費)貸: 預付賬款,可以嗎?
答: 您好 這樣賬務處理可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,學堂會計實操有一個ERP一年使用費9800元,借:預付賬款9800元 貸:銀行存款 ,但是攤銷的時候,老師沒有講怎么做這個分錄,我知道攤銷的時候:借 管理費用 貸:預付賬款,但是管理費用的二級科目用什么?借:管理費用-辦公費 還是借:管費用-ERP使用費麻煩稍詳細解答一下,為什么用這個不用另一個,或者兩個都不對謝謝
答: 您好,借:管理費用-辦公費 可以的,二級科目不用設太多(管費用-ERP使用費),因為年度匯繳時電子稅務局的會計科目很少,到時還得自己把賬套那么多二級科目進行分類匹配申報,
業(yè)務120 ,攤銷本月費用,辦公室租金30000,汽車20000,做的是借:管理費用貸:預付賬款 為啥要怎么處理呢?沒有懂不用預付不可以嗎?直接用銀行存款
會計基礎 權責發(fā)制的 這樣記對嗎?預付管理費用-辦公費 銀行存款12/31年終時調整時管理費用-辦公費 預付管理費用-辦公費
老師 公司付的辦公樓3個月租金,2月末付,3月開始租,2月付的時候 借預付賬款,貸銀行存款3月末結轉費用 借管理費用 貸預付賬款這樣可以嗎?3月末沒有收到發(fā)票
請問老師,如果我買辦公用品,兩千塊錢,,沒收到發(fā)票做分錄,借,預付賬款,貸,銀行存款,然后,收到發(fā)票以后,做分錄,借管理費用,貸,預付賬款,對嗎

