
供應商一月份才把12月份開的材料發(fā)票拿過來,但是已經(jīng)年底結賬了,發(fā)票還可以入賬嗎,入1月
答: 可以的 這個原材料還在你的倉庫嗎
老師我們公司在供應商那里買了一批材料,又放在他那里加工,現(xiàn)在供應商分別給我開了材料票和加工發(fā)票,我們該怎么入賬
答: 您好 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 給供應商加工 借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費 借:委托加工物資 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 收回加工物品 借:庫存商品 貸:委托加工物資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商開的材料發(fā)票與實際發(fā)生的材料差距很大,但是又缺少發(fā)票會有影響嗎
答: 有的,審計的時候會發(fā)現(xiàn)你們的發(fā)票與實際差距很大,會要求你解釋原因的
老師,我悶公司有erp得,那收到的發(fā)票可以入賬做原材料 那沒有收到的發(fā)票做暫估,這個暫估是做總數(shù),還是一筆一筆供應商要對住的呢?
你好,老師,我們公司有家供應商之前送的原材料質(zhì)量不是太好,我們就退回去了價值1萬元,但是原材料發(fā)票之前就全部開給我們公司了,會計這邊怎么做帳?
老師:我請教一下,客戶要部分原材料發(fā)票,我是從直接讓供應商開給客戶好呢?還是開給我司后,再開給客戶?哪個更適合呢?


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2022-01-06 21:32
郭老師 解答
2022-01-06 21:32
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2022-01-06 21:32
郭老師 解答
2022-01-06 21:33