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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 10:02

你好,你這個(gè)需要交增值稅嗎?

郭老師 解答

2022-01-06 10:03

比如你開(kāi)了專票和普通發(fā)票,普通發(fā)票的不需要交稅,這里的不含稅銷售額需要修改一下,應(yīng)該是專票的不含稅銷售額乘以2%。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:04

每個(gè)月有代開(kāi)的專票和稅控器開(kāi)的不含稅額    不知道怎么算得

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:04

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2022-01-06 10:07

你好,那你看下你第一行都是開(kāi)的是1%的稅率嘛,主表里面的,如果是的話,用這個(gè)金額乘以2%。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:11

是  都是1的   我剛剛接手這家公司   沒(méi)人交接    我翻看他的報(bào)表   按季度申報(bào)   每季度都是專票及普票  但是有的就是第一行×2%  有的就不是   不知道怎么算的

郭老師 解答

2022-01-06 10:13

你好,如果不是的話,你看一下他在開(kāi)的明細(xì),是不是之前有專票開(kāi)的3%的。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:15

第二行代開(kāi)專票就是3%

郭老師 解答

2022-01-06 10:16

你好,那代開(kāi)的3%的專票就不允許填寫減免的2%,他需要按照3%來(lái)交稅。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:22

我發(fā)的這張表您能看見(jiàn)么?意思是不是  代開(kāi)的專票按照3%繳納稅款,剩下的普票按照1%繳納稅款

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:22

我問(wèn)下他那個(gè)18952.32怎么來(lái)的呢?

郭老師 解答

2022-01-06 10:24

你好,對(duì)的是的,這個(gè)是1%不含稅的銷售額乘以2%算出來(lái)的。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:32

18952.32/2%*1.01=957092.16   意思含稅銷售額是這么多?

郭老師 解答

2022-01-06 10:35

你好
1053227乘以2%應(yīng)該是這個(gè)。
不含稅的銷售額乘以2%等于應(yīng)納稅減征額。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:41

我明白了   他填錯(cuò)了    正確的應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該是 1053227.84*2%=21064.54元   而且  本期應(yīng)納稅額也填錯(cuò)了   應(yīng)該是專票114633.57*3%+1053227.84*1%=

郭老師 解答

2022-01-06 10:43

你好,之前的可以去稅務(wù)局修改。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:49

不修改行么?不修改會(huì)有什么影響?

郭老師 解答

2022-01-06 10:49

好,你看一下你們是不是多交了稅款。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:51

我再跟您確定下   就是以后遇到專票和普票的   減征額只需要根據(jù)普票不含稅額的2%填報(bào)就可以  對(duì)么?

郭老師 解答

2022-01-06 10:52

你好,你得看一下你普票需要交稅嗎?如果交稅的話才填寫啊,如果他不交稅的話,這個(gè)減免的2%直接就不用體現(xiàn)。

郭老師 解答

2022-01-06 10:53

比如第四季度擬開(kāi)了普通發(fā)票40萬(wàn),但是不需要交稅,你只需要在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,其他的就不用填寫。

優(yōu)雅的小甜瓜 追問(wèn)

2022-01-06 10:58

哦哦   如果季度超過(guò)45萬(wàn)  就需要全部按照1%繳稅,但是減免稅額只需要按照普票的不含稅的2%填寫   
如果季度不超過(guò)45萬(wàn),但是有專票,只需繳納專票不含稅的1%即可

郭老師 解答

2022-01-06 10:59

你好,對(duì)的是的是這么做的前提是你第一個(gè)的前提是專票,如果是開(kāi)的1%的話,也可以按照百分之一來(lái)交稅啊。

郭老師 解答

2022-01-06 11:00

因?yàn)槟愕膶F遍_(kāi)的是3%所以不能給你減免2%

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您好 1-11合計(jì)銷售額2062%2B674=2736 稅負(fù)率2.7? 繳納增值稅2736*0.027=73.872 這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)稅額73.872-57=16.872
2021-12-08 09:42:39
學(xué)員您好,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)算消費(fèi)稅嗎?
2021-12-12 15:22:47
2062+674=2736累計(jì)不含稅收入 2736*0.027=73.872累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi) 11月應(yīng)交=73.872-57=16.872 11月進(jìn)項(xiàng)=87-16.872=70.128
2021-12-08 15:34:03
你好!你用1-11月的收入合計(jì)乘以2.7%減去已經(jīng)繳納的部分,就是要認(rèn)證的部分
2021-12-08 16:04:38
您好 銷售額2062%2B674=2736 保持企業(yè)稅負(fù)在2.7,應(yīng)該繳納增值稅2736*0.027=73.872 需要勾選發(fā)票稅額73.872-57=16.872
2021-12-08 15:50:05
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