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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-01 14:05

借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 貸,進項稅額轉(zhuǎn)出 然后支付時,怎么寫啊,好像金額不對啊

追問

2017-03-01 14:10

剛?cè)〉桨l(fā)票,就認(rèn)證了,還沒做帳

方老師 解答

2017-03-01 13:58

再進行進項轉(zhuǎn)出就可以了。

方老師 解答

2017-03-01 14:08

你當(dāng)時取得時怎么做的會計處理。

方老師 解答

2017-03-01 14:12

那直接把進項做到福利費應(yīng)可以了,借管理費用 價加稅 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,可以勾選做進項轉(zhuǎn)出
2020-08-05 08:39:40
再進行進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2017-03-01 13:58:37
你好,會成為滯留票的。有協(xié)查義務(wù)
2020-03-16 14:04:17
福利費專票不可以認(rèn)證抵扣 認(rèn)證了要做進項轉(zhuǎn)出處理的
2019-09-10 17:38:52
您好 在增值稅附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出 然后申報繳稅
2019-04-08 14:56:46
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